各单位:
为了合理规划资金使用、控制成本,从即日起开始编报2026年度预算。请各单位指定专人负责,认真做好财务预算工作。
一、预算编制的原则
收入预算要坚持实事求是的原则,切实做到应收尽收,充分挖掘增收潜力,严禁以收坐支;支出预算的编制应遵循“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则,要充分考虑各单位年度事业发展计划,不虚报、漏报。
二、预算编报的内容
(一)收入预算
收入预算包括学校合同经费、校内创收收入及其他收入。
(二)成本预算
成本预算包括营业成本、人员成本、车辆运行、维修材料、日常支出等预算;
(三)10万元以上固定资产投资及更新改造预算
固定资产投资及更新改造预算指从后勤保障部经费列支的固定资产投资、工程改造投资预算。
(四)文化活动预算
由后勤保障部或各单位举办的各类员工活动支出预算。
三、时间安排:
各单位请于2025年12月24日前将《2026年预算表》电子档发送至邮箱916287840@qq.com,纸质材料经单位负责人签字盖章后2026年1月8日前交至成本核算办公室。
后勤保障部成本核算办公室
2025年12月8日
附件:
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